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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000001
Monto de la Factura
₲ 26.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
131328
Fecha Solicitud de Transferencia
19-11-2013
Fecha de la Transferencia
05-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.000.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
OSVALDO MORINIGO MALDONADO
RUC
762451-4
Número de Contrato
24/2013
Código de Contratación (CC)
CO-12001-13-73701
Monto Contrato
₲ 52.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.392.728
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 50.392.728

Datos de la Licitación

ID de Licitación
253606
Nombre de la Licitación
SERVCIOS DE CONSULTORIA
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo