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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000369
Monto de la Factura
₲ 150.852.936
Nro. Solicitud de Transferencia
83704
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2017
Fecha de la Transferencia
19-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 143.458.399

Retención DNCP
₲ 537.585
Retención IVA
₲ 4.114.171
Retención Renta
₲ 2.742.781
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Julio César Battilana Reyes
RUC
1057813-7
Número de Contrato
106/2017
Código de Contratación (CC)
CO-28001-17-139440
Monto Contrato
₲ 502.843.120
Total Pagado por el Contrato
₲ 478.194.664
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 478.194.664

Datos de la Licitación

ID de Licitación
325889
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA, PARA LOS SERVICIOS DE PQC, TOCO QX Y LABORATORIO
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas