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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000199
Monto de la Factura
₲ 136.008.960
Nro. Solicitud de Transferencia
59806
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2023
Fecha de la Transferencia
16-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 127.990.614

Retención DNCP
Retención IVA
₲ 3.709.335
Retención Renta
₲ 3.709.335
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
KONECTA SA
RUC
80027374-5
Número de Contrato
107
Código de Contratación (CC)
SC-12021-23-226348
Monto Contrato
₲ 13.362.024.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.924.977.493
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.924.977.493

Datos de la Licitación

ID de Licitación
403342
Nombre de la Licitación
Consultoría para la implementación de un sistema de gestión de expediente electrónico en Instituciones Públicas
Convocante
Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (MITIC)
Unidad de Contratación
Programa de Apoyo a la Agenda Digital