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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0000318
Nro. de Timbrado
12767645
Monto de la Factura
₲ 81.529.289
Nro. de Orden de Pago
13956
Fecha de Orden de Pago
22-11-2018
Fecha Emisión Cheque
22-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 77.156.355
IVA
₲ 7.014.214
Retención DNCP
₲ 296.470
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 4.076.464
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VIMAX SA
RUC
80060078-9
Número de Contrato
27/2018
Código de Contratación (CC)
CO-22010-18-159113
Monto Contrato
₲ 484.576.853
Total Pagado por el Contrato
₲ 311.299.933
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 294.602.937
Datos de la Licitación
ID de Licitación
349083
Nombre de la Licitación
REPARACIONES VARIAS EN LA ESCUELA BÁSICA Nº 5114 SAN ANTONIO DE PADUA Y EN LA SUPERVISIÓN DE APOYO TÉCNICO Y PEDAGÓGICO EN EL DISTRITO DE CIUDAD DEL ESTE
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraná (A.PARANÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Parana