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Datos del Pago

Nro. de Factura
003-001-0000056
Monto de la Factura
₲ 8.910.000
Nro. de Orden de Pago
4365
Fecha de Orden de Pago
09-10-2014
Fecha Emisión Cheque
09-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.473.248
IVA
₲ 810.000

Retención DNCP
₲ 31.752
Retención IVA
₲ 243.000
Retención Renta
₲ 162.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
EDGAR EUFEMIO ORIHUELA BRITEZ
RUC
1255654-8
Número de Contrato
44/2013
Código de Contratación (CC)
CO-28001-13-78552
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 399.739.050
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 380.144.568

Datos de la Licitación

ID de Licitación
262857
Nombre de la Licitación
Impresiones Varias
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica