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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0007847
Nro. de Timbrado
15924212
Monto de la Factura
₲ 2.250.000
Nro. de Orden de Pago
8588
Fecha de Orden de Pago
27-06-2023
Fecha Emisión Cheque
27-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.178.408
IVA
₲ 204.545

Retención DNCP
₲ 8.182
Retención IVA
₲ 61.364
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
BENITA YEGROS VALLEJOS
RUC
1412573-0
Número de Contrato
765/2022
Código de Contratación (CC)
CO-27001-22-224516
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 129.055.552
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 121.773.908

Datos de la Licitación

ID de Licitación
411556
Nombre de la Licitación
Servicio de Alquileres (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf