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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001 000027
Monto de la Factura
₲ 349.833.278
Nro. de Orden de Pago
486
Fecha de Orden de Pago
17-12-2013
Fecha Emisión Cheque
23-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 213.663.361
IVA
₲ 19.423.942

Retención DNCP
₲ 779.793
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
CONSTRUCTOA RIO PARANA S.A
RUC
80020191-4
Número de Contrato
066/2013
Código de Contratación (CC)
CO-22010-13-81918
Monto Contrato
₲ 349.833.278
Total Pagado por el Contrato
₲ 214.443.154
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 213.663.361

Datos de la Licitación

ID de Licitación
264379
Nombre de la Licitación
Regularizacion Asfaltica en Ciudad del Este
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraná (A.PARANÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Parana