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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000385
Monto de la Factura
₲ 2.034.900
Nro. de Orden de Pago
854
Fecha de Orden de Pago
17-06-2015
Fecha Emisión Cheque
17-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.935.153
IVA
₲ 184.991

Retención DNCP
₲ 7.252
Retención IVA
₲ 55.497
Retención Renta
₲ 36.998
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
ANTONIO OJEDA BURGOS
RUC
912973-1
Número de Contrato
044
Código de Contratación (CC)
CO-27007-14-98401
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 120.786.048
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 115.056.865

Datos de la Licitación

ID de Licitación
272238
Nombre de la Licitación
Publicaciones Varias
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo