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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000003
Monto de la Factura
₲ 60.000.000
Nro. de Orden de Pago
73
Fecha de Orden de Pago
27-02-2014
Fecha Emisión Cheque
27-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-03-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 59.760.000
IVA
₲ 5.454.545

Retención DNCP
₲ 240.000
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
ARNALDO NUÑEZ OVELAR
RUC
1186027-8
Número de Contrato
42
Código de Contratación (CC)
CO-22002-13-76030
Monto Contrato
₲ 600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 600.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 597.600.000

Datos de la Licitación

ID de Licitación
257688
Nombre de la Licitación
Construcción de aulas escolares en diferentes Distritos del Departamento.
Convocante
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
Unidad de Contratación
Uoc San Pedro