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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000504
Nro. de Timbrado
13055170
Monto de la Factura
₲ 15.600.000
Nro. de Orden de Pago
661
Fecha de Orden de Pago
14-11-2018
Fecha Emisión Cheque
14-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.694.065
IVA
₲ 1.418.182

Retención DNCP
₲ 55.025
Retención IVA
₲ 425.455
Retención Renta
₲ 425.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
María Elizangela Sosa
RUC
3425476-5
Número de Contrato
026/2018
Código de Contratación (CC)
CO-28001-18-161556
Monto Contrato
₲ 275.630.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 265.157.419
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 257.927.945

Datos de la Licitación

ID de Licitación
344333
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles y Equipos Educativos e Informáticos para el ISA y para la FADA
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura