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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-008970
Nro. de Timbrado
12738342
Monto de la Factura
₲ 1.117.500
Nro. de Orden de Pago
4846
Fecha de Orden de Pago
21-12-2018
Fecha Emisión Cheque
21-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.065.478
IVA
₲ 53.214

Retención DNCP
₲ 4.129
Retención IVA
₲ 15.964
Retención Renta
₲ 31.929
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
MIRIAN ADELAIDA HOPPE MANDIL
RUC
749718-0
Número de Contrato
60
Código de Contratación (CC)
CO-28001-18-163287
Monto Contrato
₲ 44.150.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.150.700
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.094.032

Datos de la Licitación

ID de Licitación
341297
Nombre de la Licitación
Adquisición de medicamentos, insumos odontologicos, equipos y materiales de uso médico
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica