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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000711
Nro. de Timbrado
12842458
Monto de la Factura
₲ 17.669.000
Nro. de Orden de Pago
4700
Fecha de Orden de Pago
12-11-2018
Fecha Emisión Cheque
12-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.070.374
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 68.556
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 530.070
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
EDITORIAL OCCIDENTE SRL
RUC
80020626-6
Número de Contrato
55/2018
Código de Contratación (CC)
CO-28001-18-161076
Monto Contrato
₲ 17.669.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.669.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.070.374

Datos de la Licitación

ID de Licitación
350312
Nombre de la Licitación
Adquisición de libros
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica