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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000341
Nro. de Timbrado
11936984
Monto de la Factura
₲ 51.030.000
Nro. de Orden de Pago
171
Fecha de Orden de Pago
11-08-2017
Fecha Emisión Cheque
04-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 48.528.603
IVA
₲ 4.639.091

Retención DNCP
₲ 181.852
Retención IVA
₲ 1.391.727
Retención Renta
₲ 927.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
RAMON DOMINGO FRANCO ESCURRA
RUC
1682541-1
Número de Contrato
30/2017
Código de Contratación (CC)
CO-13001-17-141931
Monto Contrato
₲ 156.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 156.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 148.353.165

Datos de la Licitación

ID de Licitación
329813
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos Informaticos y Otros
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Canindeyu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Canindeyu