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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0007617
Nro. de Timbrado
13181188
Monto de la Factura
₲ 14.274.800
Nro. de Orden de Pago
106674
Fecha de Orden de Pago
17-07-2019
Fecha Emisión Cheque
17-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.977.091
IVA
₲ 1.297.709

Retención DNCP
₲ 50.351
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
ALIMENTOS Y SERVICIOS SRL
RUC
80022202-4
Número de Contrato
LCO 02/2018
Código de Contratación (CC)
CO-23016-18-158535
Monto Contrato
₲ 552.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 374.121.455
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 363.818.719

Datos de la Licitación

ID de Licitación
338881
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CEREMONIAL Y GASTRONOMICO - PLURIANUAL
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal