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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010069412
Nro. de Timbrado
14666670
Monto de la Factura
₲ 6.562.552
Nro. de Orden de Pago
59
Fecha de Orden de Pago
08-06-2021
Fecha Emisión Cheque
08-06-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.289.229
IVA
₲ 191.583
Retención DNCP
₲ 24.719
Retención IVA
₲ 57.475
Retención Renta
₲ 191.129
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AMITOUR S.A.
RUC
80024359-5
Número de Contrato
9
Código de Contratación (CC)
CO-12006-20-191599
Monto Contrato
₲ 504.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 252.367.422
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 242.169.816
Datos de la Licitación
ID de Licitación
383474
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS Y SERVICIOS CONEXOS
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Programa Nacional de Becas en el Exterior