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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0004038
Nro. de Timbrado
16619427
Monto de la Factura
₲ 100.778
Nro. de Orden de Pago
3625
Fecha de Orden de Pago
11-12-2023
Fecha Emisión Cheque
11-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 93.924
IVA
₲ 9.162

Retención DNCP
₲ 352
Retención IVA
₲ 2.749
Retención Renta
₲ 3.665
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
ANTONIO OJEDA BURGOS
RUC
912973-1
Número de Contrato
112
Código de Contratación (CC)
CO-23018-22-224552
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.652.529
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.038.197

Datos de la Licitación

ID de Licitación
412774
Nombre de la Licitación
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Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill