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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0084945/6/7/8
Nro. de Timbrado
10931714
Monto de la Factura
₲ 106.809.250
Nro. de Orden de Pago
1508
Fecha de Orden de Pago
18-05-2015
Fecha Emisión Cheque
29-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 106.402.358
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 406.892
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
INDUFAR C.I.S.A.
RUC
80001812-5
Número de Contrato
07/2015
Código de Contratación (CC)
CO-22001-15-105890
Monto Contrato
₲ 106.809.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 106.809.250
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 106.402.358

Datos de la Licitación

ID de Licitación
292213
Nombre de la Licitación
Adquisición de Medicamentos
Convocante
Gobierno Departamental de Concepción (CONCEPCIÓN)
Unidad de Contratación
Uoc Concepcion