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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0036702
Nro. de Timbrado
12675983
Monto de la Factura
₲ 2.996.895
Nro. de Orden de Pago
1352
Fecha de Orden de Pago
29-10-2018
Fecha Emisión Cheque
29-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.822.856
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 10.571
Retención IVA
₲ 81.734
Retención Renta
₲ 81.734
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
SHIROSAWA COMPANY SAIC
RUC
80009767-0
Número de Contrato
022
Código de Contratación (CC)
CO-25007-18-156463
Monto Contrato
₲ 560.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 387.761.220
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 370.824.658

Datos de la Licitación

ID de Licitación
335514
Nombre de la Licitación
Servicio de Fotocopiado e Impresión Digital
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc