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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001610
Nro. de Timbrado
16296758
Monto de la Factura
₲ 54.015.000
Nro. de Orden de Pago
193
Fecha de Orden de Pago
24-05-2023
Fecha Emisión Cheque
05-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 50.830.569
IVA
₲ 4.910.455

Retención DNCP
₲ 190.526
Retención IVA
₲ 1.473.137
Retención Renta
₲ 1.473.136
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
INGENIERIA TECNICA ESPECIALIZADA SA
RUC
80055385-3
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
CO-13001-22-219984
Monto Contrato
₲ 470.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 469.589.606
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 441.159.859

Datos de la Licitación

ID de Licitación
409574
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REPARADOR DE INSTALACIONES ESPECIALES, ELÉCTRICAS Y ELECTROMECÁNICAS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay