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Datos del Pago

Nro. de Factura
004-003-0001339
Nro. de Timbrado
12363045
Monto de la Factura
₲ 308.000
Nro. de Orden de Pago
13363
Fecha de Orden de Pago
25-10-2018
Fecha Emisión Cheque
25-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 306.880
IVA
₲ 28.000

Retención DNCP
₲ 1.120
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
DIESA SA
RUC
80001435-9
Número de Contrato
N°403/2018
Código de Contratación (CC)
CO-27001-18-158001
Monto Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.362.900
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.735.966

Datos de la Licitación

ID de Licitación
321943
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento de Equipos de Oficina (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf