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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000838
Nro. de Timbrado
12828715
Monto de la Factura
₲ 131.857
Nro. de Orden de Pago
13674
Fecha de Orden de Pago
23-10-2018
Fecha Emisión Cheque
23-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 131.378
IVA
₲ 11.987
Retención DNCP
₲ 479
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RICSOFAN S.A.
RUC
80030122-6
Número de Contrato
N°427/2018
Código de Contratación (CC)
CO-27001-18-159051
Monto Contrato
₲ 310.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 270.485.454
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 256.341.275
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321940
Nombre de la Licitación
Servicio de Ceremonial (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf