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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-000884
Nro. de Timbrado
1282715
Monto de la Factura
₲ 174.735
Nro. de Orden de Pago
13746
Fecha de Orden de Pago
26-10-2018
Fecha Emisión Cheque
26-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 174.100
IVA
₲ 15.885

Retención DNCP
₲ 635
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
RICSOFAN S.A.
RUC
80030122-6
Número de Contrato
N°427/2018
Código de Contratación (CC)
CO-27001-18-159051
Monto Contrato
₲ 310.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 270.485.454
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 256.341.275

Datos de la Licitación

ID de Licitación
321940
Nombre de la Licitación
Servicio de Ceremonial (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf