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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003703
Monto de la Factura
₲ 49.335.000
Nro. de Orden de Pago
20168992
Fecha de Orden de Pago
27-10-2016
Fecha Emisión Cheque
11-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.916.688
IVA
₲ 4.485.000

Retención DNCP
₲ 175.812
Retención IVA
₲ 1.345.500
Retención Renta
₲ 897.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
CHACOMER SAE
RUC
80013744-2
Número de Contrato
6296
Código de Contratación (CC)
CO-25002-15-113088
Monto Contrato
₲ 171.602.160
Total Pagado por el Contrato
₲ 171.602.160
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 163.190.535

Datos de la Licitación

ID de Licitación
288401
Nombre de la Licitación
Lco840_Adquisición de Baterias para Vehículos
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande