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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-000028
Monto de la Factura
₲ 121.580.000
Nro. de Orden de Pago
573
Fecha de Orden de Pago
26-06-2013
Fecha Emisión Cheque
26-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 115.620.370
IVA
₲ 3.315.818

Retención DNCP
₲ 433.267
Retención IVA
₲ 3.315.818
Retención Renta
₲ 2.210.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
LAYA CONSTRUCCIONES S.A.
RUC
80020494-8
Número de Contrato
06/13
Código de Contratación (CC)
CO-23014-13-73555
Monto Contrato
₲ 171.794.313
Total Pagado por el Contrato
₲ 171.794.313
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 163.373.268

Datos de la Licitación

ID de Licitación
257393
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA Y FUMIGACION
Convocante
Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Nacional de Cooperativismo