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Datos del Pago

Nro. de Factura
002-004-0001390
Monto de la Factura
₲ 537.930
Nro. de Orden de Pago
13
Fecha de Orden de Pago
15-03-2016
Fecha Emisión Cheque
16-03-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-03-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 511.561
IVA
₲ 48.903

Retención DNCP
₲ 2.028
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 9.781
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
FARMACEUTICA PARAGUAYA S.A.
RUC
80006276-0
Número de Contrato
23D
Código de Contratación (CC)
CO-28001-15-109220
Monto Contrato
₲ 1.793.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.778.540
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.751.704

Datos de la Licitación

ID de Licitación
289535
Nombre de la Licitación
Adquisición de productos farmacéuticos y medicinales para Casa Matriz, Filiales y Centro de Adiestramiento en Servicios
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas