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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0094458
Monto de la Factura
₲ 6.824.855
Nro. de Orden de Pago
12
Fecha de Orden de Pago
29-12-2015
Fecha Emisión Cheque
28-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.545.362
IVA
₲ 324.993

Retención DNCP
₲ 51.998
Retención IVA
₲ 97.498
Retención Renta
₲ 129.997
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
INDUFAR C.I.S.A.
RUC
80001812-5
Número de Contrato
23B
Código de Contratación (CC)
CO-28001-15-109212
Monto Contrato
₲ 23.386.880
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.386.880
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.537.564

Datos de la Licitación

ID de Licitación
289535
Nombre de la Licitación
Adquisición de productos farmacéuticos y medicinales para Casa Matriz, Filiales y Centro de Adiestramiento en Servicios
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas