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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000363
Nro. de Timbrado
11714081
Monto de la Factura
₲ 41.608.000
Nro. de Orden de Pago
603
Fecha de Orden de Pago
26-12-2016
Fecha Emisión Cheque
26-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.568.451
IVA
₲ 3.782.545

Retención DNCP
₲ 148.276
Retención IVA
₲ 1.134.764
Retención Renta
₲ 756.509
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
HUGO FELIX BENITEZ PERALTA
RUC
4022404-0
Número de Contrato
41/2015
Código de Contratación (CC)
CO-28001-15-111546
Monto Contrato
₲ 343.270.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 336.715.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 320.209.841

Datos de la Licitación

ID de Licitación
294956
Nombre de la Licitación
Adquisición de Repuestos y Accesorios Informáticos para el Rectorado de la UNA.
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado