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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0005061
Nro. de Timbrado
11937279
Monto de la Factura
₲ 765.900
Nro. de Orden de Pago
4354
Fecha de Orden de Pago
07-09-2017
Fecha Emisión Cheque
07-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 728.358
IVA
₲ 69.627
Retención DNCP
₲ 2.729
Retención IVA
₲ 20.888
Retención Renta
₲ 13.925
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
43/2015
Código de Contratación (CC)
CO-28001-15-113597
Monto Contrato
₲ 199.998.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 199.319.028
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 191.010.741
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289449
Nombre de la Licitación
Adq. de herramientas menores, insumos y materiales de construcción
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica