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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000133
Nro. de Timbrado
11442601
Monto de la Factura
₲ 340.469.000
Nro. de Orden de Pago
1335
Fecha de Orden de Pago
19-12-2016
Fecha Emisión Cheque
19-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 101.769.279
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 371.421
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
DIANA MARIA VARELA DUARTE
RUC
4511332-7
Número de Contrato
34
Código de Contratación (CC)
CO-22005-16-131627
Monto Contrato
₲ 340.469.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 176.630.350
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 175.988.058

Datos de la Licitación

ID de Licitación
315790
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE EMPEDRADOS EN DR. CECILIO BAEZ
Convocante
Gobierno Departamental de Caaguazú (CAAGUAZÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Caaguazu