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Datos del Pago
Nro. de Factura
10337
Monto de la Factura
₲ 23.478.774
Nro. de Orden de Pago
10975
Fecha de Orden de Pago
09-07-2012
Fecha Emisión Cheque
09-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.327.887
IVA
Retención DNCP
₲ 83.670
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BRICK S.A.
RUC
80024486-9
Número de Contrato
54/2011
Código de Contratación (CC)
CO-23018-11-42208
Monto Contrato
₲ 360.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 241.668.762
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 240.766.532
Datos de la Licitación
ID de Licitación
215995
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE PUBLICACIONES EN RADIOS- PLURIANUAL
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill