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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0006042
Monto de la Factura
₲ 15.440.000
Nro. de Orden de Pago
9840
Fecha de Orden de Pago
31-07-2015
Fecha Emisión Cheque
01-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 836.864
IVA
₲ 80.000

Retención DNCP
₲ 3.136
Retención IVA
₲ 24.000
Retención Renta
₲ 16.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
TECNOLOGIA EN ELECTRONICA E INFORMATICA SA (T.E.I.S.A.)
RUC
80013979-8
Número de Contrato
33
Código de Contratación (CC)
CO-13001-14-87364
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 175.428.351
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 170.549.084

Datos de la Licitación

ID de Licitación
267090
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE SOPORTE TECNICO PARA EQUIPOS DE COMUNICACION DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA -CONTRATO ABIERTO-AD REFERENDUM
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia