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Datos del Pago

Nro. de Factura
1297
Nro. de Timbrado
80053576-6
Monto de la Factura
₲ 35.867.348
Nro. de Orden de Pago
622
Fecha de Orden de Pago
18-12-2020
Fecha Emisión Cheque
18-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.943.554
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 130.427
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.793.367
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
IR CONSTRUCTORA SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80053576-6
Número de Contrato
78
Código de Contratación (CC)
CO-22003-19-181496
Monto Contrato
₲ 307.708.550
Total Pagado por el Contrato
₲ 184.923.854
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 175.005.211

Datos de la Licitación

ID de Licitación
368636
Nombre de la Licitación
REPARACIONES VARIAS DE LA SEDE DE LA GOBERNACIÓN DE CORDILLERA
Convocante
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA)
Unidad de Contratación
Uoc Cordillera