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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000972
Monto de la Factura
₲ 41.614.490
Nro. de Orden de Pago
2004
Fecha de Orden de Pago
11-12-2012
Fecha Emisión Cheque
11-12-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.466.191
IVA

Retención DNCP
₲ 148.299
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GUSTAVO ENRIQUE MATEOS PICCARDO
RUC
1198902-5
Número de Contrato
100
Código de Contratación (CC)
CO-25005-12-62397
Monto Contrato
₲ 64.418.701
Total Pagado por el Contrato
₲ 64.418.701
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 64.189.137

Datos de la Licitación

ID de Licitación
238428
Nombre de la Licitación
PARA LA ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac