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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002191
Monto de la Factura
₲ 32.850.000
Nro. de Orden de Pago
44505
Fecha de Orden de Pago
07-01-2015
Fecha Emisión Cheque
07-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.239.753
IVA
₲ 2.986.363
Retención DNCP
₲ 117.065
Retención IVA
₲ 895.909
Retención Renta
₲ 597.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOLOGIA EN ELECTRONICA E INFORMATICA SA (T.E.I.S.A.)
RUC
80013979-8
Número de Contrato
031-2014
Código de Contratación (CC)
CO-26002-14-87091
Monto Contrato
₲ 394.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 292.501.364
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 278.447.494
Datos de la Licitación
ID de Licitación
267371
Nombre de la Licitación
Servicio de Internet y red VPN
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap