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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000826
Nro. de Timbrado
16769698
Monto de la Factura
₲ 18.380.593
Nro. de Orden de Pago
3180
Fecha de Orden de Pago
22-12-2023
Fecha Emisión Cheque
22-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.130.712
IVA
₲ 501.289
Retención DNCP
₲ 64.165
Retención IVA
₲ 501.289
Retención Renta
₲ 668.385
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CHRISTOPHER ORLANDO AREVALO MARTINEZ
RUC
2519605-7
Número de Contrato
141/2023
Código de Contratación (CC)
CO-28001-23-231431
Monto Contrato
₲ 326.394.240
Total Pagado por el Contrato
₲ 245.497.789
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 236.448.591
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425330
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MAQUINAS DE DIALISIS MARCA FRESENIUS PERTENECIENTE AL DEPARTAMENTO DE NEFROLOGIA ADULTO DEL HOSPITAL DE CLINICAS AÑO 2023-2024
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas