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Datos del Pago

Nro. de Factura
52397,52207,1632,1634/6
Nro. de Timbrado
12124085
Monto de la Factura
₲ 42.595.000
Nro. de Orden de Pago
2255
Fecha de Orden de Pago
16-02-2018
Fecha Emisión Cheque
16-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.507.070
IVA
₲ 3.872.272

Retención DNCP
₲ 151.793
Retención IVA
₲ 1.161.682
Retención Renta
₲ 774.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
VICENTE SCAVONE & CIA. S.A.E
RUC
80001446-4
Número de Contrato
64
Código de Contratación (CC)
CO-23001-17-148813
Monto Contrato
₲ 145.610.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.595.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.507.070

Datos de la Licitación

ID de Licitación
328432
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Reactivos y Elementos
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn