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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0004352
Nro. de Timbrado
11299374
Monto de la Factura
₲ 14.839.000
Nro. de Orden de Pago
25203
Fecha de Orden de Pago
13-09-2016
Fecha Emisión Cheque
13-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.111.619
IVA
₲ 1.349.000

Retención DNCP
₲ 52.881
Retención IVA
₲ 404.700
Retención Renta
₲ 269.800
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
COMPUGRAF INFORMATICA
RUC
80022988-6
Número de Contrato
PBS/LCO/09/2016
Código de Contratación (CC)
CO-28004-16-122513
Monto Contrato
₲ 182.032.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 180.605.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 171.752.548

Datos de la Licitación

ID de Licitación
300705
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TONER AD REFERENDUM
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado