Logo DNCP
¿Qué estás buscando?

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0000401/402
Monto de la Factura
₲ 9.266.300
Nro. de Orden de Pago
5299
Fecha de Orden de Pago
30-12-2014
Fecha Emisión Cheque
30-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.812.083
IVA
₲ 842.390

Retención DNCP
₲ 33.022
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 168.478
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
ALIMENTOS Y SERVICIOS SRL
RUC
80022202-4
Número de Contrato
49-2013
Código de Contratación (CC)
CO-23010-13-82447
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 243.596.838
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 238.170.076

Datos de la Licitación

ID de Licitación
256258
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE AGASAJOS
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel