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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0008310
Monto de la Factura
₲ 39.310.000
Nro. de Orden de Pago
2000001600
Fecha de Orden de Pago
10-04-2024
Fecha Emisión Cheque
10-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.636.920
IVA
₲ 3.573.636
Retención DNCP
₲ 137.228
Retención IVA
₲ 1.072.091
Retención Renta
₲ 1.429.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUIDO ENRIQUE CABALLERO GONZALEZ
RUC
726763-0
Número de Contrato
9366
Código de Contratación (CC)
CO-25002-23-235869
Monto Contrato
₲ 430.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 139.867.826
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 130.470.678
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425281
Nombre de la Licitación
Lco1208/2023_Servicio de Lavado y Engrase de Vehículos de la Flota de la ANDE, bajo la modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande