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Datos del Pago
Nro. de Factura
1-2-435
Nro. de Timbrado
11797394
Monto de la Factura
₲ 7.020.000
Nro. de Orden de Pago
33401
Fecha de Orden de Pago
06-12-2016
Fecha Emisión Cheque
06-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.994.473
IVA
₲ 638.182
Retención DNCP
₲ 25.527
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CIMPLAST SACI
RUC
80015763-0
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
CO-26003-16-119528
Monto Contrato
₲ 255.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 236.850.656
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 235.989.380
Datos de la Licitación
ID de Licitación
298971
Nombre de la Licitación
Adqusición de Tapa Rosca
Convocante
Cañas Paraguayas S.A. (CAPASA)
Unidad de Contratación
Uoc Capasa