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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0005130
Monto de la Factura
₲ 11.384.630
Nro. de Orden de Pago
2087
Fecha de Orden de Pago
21-11-2022
Fecha Emisión Cheque
21-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.713.453
IVA
₲ 1.034.966

Retención DNCP
₲ 40.157
Retención IVA
₲ 310.490
Retención Renta
₲ 310.490
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
Carlos Ireneo Sena Caceres
RUC
1660724-4
Número de Contrato
30
Código de Contratación (CC)
CO-25005-21-206503
Monto Contrato
₲ 499.753.530
Total Pagado por el Contrato
₲ 499.312.840
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 470.290.785

Datos de la Licitación

ID de Licitación
388574
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE GRUPOS ELECTROGENOS DEL SISTEMA DE TELECOMUNICACIONES AERONAUTICAS - AD REFERENDUM
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac