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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-000083/84
Monto de la Factura
₲ 55.756.482
Nro. de Orden de Pago
2553
Fecha de Orden de Pago
29-07-2013
Fecha Emisión Cheque
29-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 55.533.456
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 223.026
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
CR SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80064550-2
Número de Contrato
08/2013
Código de Contratación (CC)
CO-22001-13-75360
Monto Contrato
₲ 620.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 610.400.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 607.988.702

Datos de la Licitación

ID de Licitación
261805
Nombre de la Licitación
Reparaciones Mayores de Vehículos y Maquinarias
Convocante
Gobierno Departamental de Concepción (CONCEPCIÓN)
Unidad de Contratación
Uoc Concepcion