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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-000120
Monto de la Factura
₲ 36.029.000
Nro. de Orden de Pago
2795
Fecha de Orden de Pago
14-08-2013
Fecha Emisión Cheque
14-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.884.884
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 144.116
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
CR SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80064550-2
Número de Contrato
13/2013
Código de Contratación (CC)
CO-22001-13-75880
Monto Contrato
₲ 200.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 200.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 199.698.000

Datos de la Licitación

ID de Licitación
262124
Nombre de la Licitación
Reparaciones Menores de Vehículos y Maquinarias
Convocante
Gobierno Departamental de Concepción (CONCEPCIÓN)
Unidad de Contratación
Uoc Concepcion