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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000381
Nro. de Timbrado
11807935
Monto de la Factura
₲ 37.797.900
Nro. de Orden de Pago
1199
Fecha de Orden de Pago
28-03-2017
Fecha Emisión Cheque
28-03-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-03-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.055.222
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 134.698
Retención IVA
₲ 1.030.851
Retención Renta
₲ 687.234
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 1.889.895

Datos del Contrato

Proveedor
JULIO CESAR GOMEZ RODRIGUEZ
RUC
366468-6
Número de Contrato
46
Código de Contratación (CC)
CO-25004-16-133530
Monto Contrato
₲ 238.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 227.250.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 205.908.713

Datos de la Licitación

ID de Licitación
319451
Nombre de la Licitación
REPARACIÓN DE PONTÓN FLOTANTE DE Hº Aº DE LA TERMINAL PORTUARIA DE ALBERDI
Convocante
Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP)
Unidad de Contratación
Uoc Annp