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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000338
Nro. de Timbrado
11883416
Monto de la Factura
₲ 145.990.000
Nro. de Orden de Pago
4791
Fecha de Orden de Pago
21-12-2016
Fecha Emisión Cheque
21-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 138.833.837
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 520.255
Retención IVA
₲ 3.981.545
Retención Renta
₲ 2.654.363
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO
RUC
6505103-3
Número de Contrato
10/2016
Código de Contratación (CC)
CO-25004-16-129134
Monto Contrato
₲ 600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 599.745.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 570.346.597
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307895
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EMBARCACIONES DE LA ANNP
Convocante
Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP)
Unidad de Contratación
Uoc Annp