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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-00940
Monto de la Factura
₲ 524.994
Nro. de Orden de Pago
2632
Fecha de Orden de Pago
28-11-2016
Fecha Emisión Cheque
28-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 523.085
IVA
₲ 47.727

Retención DNCP
₲ 1.909
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
GRUPO IMPORTADOR ELECTROMECANICO S.A.
RUC
80049270-6
Número de Contrato
027/2016
Código de Contratación (CC)
CO-25005-16-124804
Monto Contrato
₲ 524.994
Total Pagado por el Contrato
₲ 524.994
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 523.085

Datos de la Licitación

ID de Licitación
302409
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES Y EQUIPOS PARA VIVIENDAS DE AERODROMOS DEL INTERIOR
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac