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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004196
Nro. de Timbrado
17007674
Monto de la Factura
₲ 37.080.000
Nro. de Orden de Pago
132712
Fecha de Orden de Pago
06-05-2024
Fecha Emisión Cheque
06-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.709.091
IVA
₲ 3.370.909
Retención DNCP
₲ 129.443
Retención IVA
₲ 1.011.273
Retención Renta
₲ 1.348.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO OJEDA BURGOS
RUC
912973-1
Número de Contrato
LCO N° 18/2022
Código de Contratación (CC)
CO-23016-22-222184
Monto Contrato
₲ 710.126.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 692.952.288
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 645.564.082
Datos de la Licitación
ID de Licitación
417029
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL - PLURIANUAL
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal