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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0010453
Monto de la Factura
₲ 6.900.000
Nro. de Orden de Pago
937
Fecha de Orden de Pago
06-10-2021
Fecha Emisión Cheque
06-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.493.214
IVA
₲ 627.272

Retención DNCP
₲ 24.338
Retención IVA
₲ 188.182
Retención Renta
₲ 188.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
GRUPO EMPRESARIAL PREVEN-TEC S.A.
RUC
80012876-1
Número de Contrato
7/2021
Código de Contratación (CC)
CO-21001-21-199122
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.916.538
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.712.677

Datos de la Licitación

ID de Licitación
378408
Nombre de la Licitación
LCO 38/20 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE CCTV, CONTROL DE ACCESOS Y RAYOS X - AD REFERENDUM
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay