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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000747
Monto de la Factura
₲ 131.432.200
Nro. de Orden de Pago
32385
Fecha de Orden de Pago
06-04-2011
Fecha Emisión Cheque
19-04-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-04-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 124.991.534
IVA

Retención DNCP
₲ 468.384
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Servicios y Maquinarias SA
RUC
80020207-4
Número de Contrato
371-2010
Código de Contratación (CC)
CO-26002-10-10161
Monto Contrato
₲ 539.940.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 504.174.967
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 502.292.713

Datos de la Licitación

ID de Licitación
187604
Nombre de la Licitación
Instalación de cañerias por microtuneles (topo)
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap