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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000875
Monto de la Factura
₲ 10.437.350
Nro. de Orden de Pago
4478
Fecha de Orden de Pago
16-08-2011
Fecha Emisión Cheque
16-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.437.350
IVA
Retención DNCP
₲ 37.954
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDGAR FLORENTIN DUARTE
RUC
702172-0
Número de Contrato
PBS/LCO/08/2011
Código de Contratación (CC)
CO-28004-11-21276
Monto Contrato
₲ 83.927.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.845.827
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 50.661.600
Datos de la Licitación
ID de Licitación
206723
Nombre de la Licitación
Servicios Gastronómicos, Ceremoniales y de Hospedaje
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado